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审计署办公厅关于2015至2016年度内部审计科研课题招标的通知
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摘要
审办内发〔2015〕47号各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团审计厅(局),国务院各部委、各直属机构审计局,中直管理局、中华全国总工会、武警总部审计局,中央直属企、事业单位,南京审计学院: 经审定,2015至2016年度审计署面向社会公开招标内部审计科研课题共4项,现予以发布。课题及其主要研究内容如下:
机构地区
审计署办公厅
出处
《中国内部审计》
2015年第5期83-83,共1页
Internal Auditing in China
关键词
科研课题
内部审计
审计署
办公厅
新疆生产建设兵团
中华全国总工会
标的
南京审计学院
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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1
财政部关于企业新旧财务制度衔接有关问题的通知[J]
.财务与会计,2008(4):40-40.
2
财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知[J]
.房地产评估,2009(2):6-10.
3
关于新旧《会计档案管理办法》有关衔接规定的通知[J]
.会计师,2016(5):80-80.
4
审计署关于表彰全国内部审计先进集体和先进工作者的决定[J]
.中国内部审计,2011(10).
5
关于新旧《会计档案管理办法》有关衔接规定的通知[J]
.天津财会,2016,0(4):25-25.
6
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知[J]
.中国农业会计,2008(12):33-37.
被引量:4
7
关于印发《企业内部控制基本规范》的通知 财会[2008]7号[J]
.天津财会,2008(4):33-37.
被引量:7
8
财政部关于企业新旧财务制度衔接有关问题的通知[J]
.国有资产管理,2008(4):13-13.
9
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知[J]
.江苏商业会计,2008(5).
被引量:1
10
财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见[J]
.中华人民共和国财政部文告,2007,0(11):63-64.
被引量:1
中国内部审计
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