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事业单位内部控制审计的现状、问题与对策研究
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作者 李绍磊 《知识经济》 2025年第1期194-196,共3页
文章通过对事业单位内部控制审计理论基础的梳理,阐述了事业单位内部审计的组织与实施情况,揭示了事业单位内部控制审计存在的组织机构与人员配置问题、审计流程与方法的不完善、审计成果利用不充分等主要问题,提出了改进事业单位内部... 文章通过对事业单位内部控制审计理论基础的梳理,阐述了事业单位内部审计的组织与实施情况,揭示了事业单位内部控制审计存在的组织机构与人员配置问题、审计流程与方法的不完善、审计成果利用不充分等主要问题,提出了改进事业单位内部控制审计的对策与建议,包括优化组织机构、提升人员素质,创新并完善审计流程与方法,以及强化审计成果利用、提升管理效能等,希望丰富和完善内部控制审计的理论体系,为相关政策制定和实务操作提供参考和借鉴。 展开更多
关键词 事业单位 财务管理 内部控制 内部审计 外部审计
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建设工程投标报价技巧浅谈
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作者 曹恒珍 《当代建设》 2003年第2期29-29,共1页
关键词 建设工程 投标报价方法 工程量清单法 百分制评分法
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